深圳新星发布2024年度业绩快报,亏损2.913亿元

证券之星原创

1周前

受市场需求不及预期、行业产能过剩,行业竞争加剧等因素影响,六氟磷酸锂产品价格持续处于低位区间,未能覆盖生产成本,导致产品毛利亏损;且公司对六氟磷酸锂、铁基骨料等存在减值迹象的相关存货、资产设备等计提了减值准备。

证券之星消息,深圳新星近日即将发布2024年年报,根据4月14日发布的业绩快报,归属净利润亏损2.913亿元,同比减少105.99%。

业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入2,564,687,123.05元,较上年同期增长62.40%;归属于上市公司股东的净利润-291,327,292.35 元,较上年同期下降 105.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-292,586,360.24 元,较上年同期下降 105.25%。

报告期末,公司总资产 3,898,760,628.01 元,较上年同期增长 8.86%;归属于上市公司股东的所有者权益 1,730,340,131.69 元,较上年同期增长 8.59%;归属于上市公司股东的每股净资产为 8.20 元,较上年同期下降 7.97%。

(二)影响经营业绩的主要因素

报告期内,受市场需求不及预期、行业产能过剩,行业竞争加剧等因素影响,六氟磷酸锂产品价格持续处于低位区间,未能覆盖生产成本,导致产品毛利亏损;且公司对六氟磷酸锂、铁基骨料等存在减值迹象的相关存货、资产设备等计提了减值准备。

(三)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上主要原因

1、营业总收入同比增加 62.40%,主要系本期铝箔坯料(冷轧卷)投产销售及铝箔坯料(铸轧卷)产销量同比增加所致。

2、营业利润同比下降 112.76%,利润总额同比下降 114.43%,归属于上市公司股东的净利润同比下降 105.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 105.25%,基本每股收益同比下降 57.41%,主要原因见“(二)影响经营业绩的主要因素”。

深圳新星(603978)主营业务:铝晶粒细化剂、电池铝箔坯料、六氟磷酸锂的研发、生产和销售。

该股最近90天内无机构评级。

为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

受市场需求不及预期、行业产能过剩,行业竞争加剧等因素影响,六氟磷酸锂产品价格持续处于低位区间,未能覆盖生产成本,导致产品毛利亏损;且公司对六氟磷酸锂、铁基骨料等存在减值迹象的相关存货、资产设备等计提了减值准备。

证券之星消息,深圳新星近日即将发布2024年年报,根据4月14日发布的业绩快报,归属净利润亏损2.913亿元,同比减少105.99%。

业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入2,564,687,123.05元,较上年同期增长62.40%;归属于上市公司股东的净利润-291,327,292.35 元,较上年同期下降 105.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-292,586,360.24 元,较上年同期下降 105.25%。

报告期末,公司总资产 3,898,760,628.01 元,较上年同期增长 8.86%;归属于上市公司股东的所有者权益 1,730,340,131.69 元,较上年同期增长 8.59%;归属于上市公司股东的每股净资产为 8.20 元,较上年同期下降 7.97%。

(二)影响经营业绩的主要因素

报告期内,受市场需求不及预期、行业产能过剩,行业竞争加剧等因素影响,六氟磷酸锂产品价格持续处于低位区间,未能覆盖生产成本,导致产品毛利亏损;且公司对六氟磷酸锂、铁基骨料等存在减值迹象的相关存货、资产设备等计提了减值准备。

(三)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上主要原因

1、营业总收入同比增加 62.40%,主要系本期铝箔坯料(冷轧卷)投产销售及铝箔坯料(铸轧卷)产销量同比增加所致。

2、营业利润同比下降 112.76%,利润总额同比下降 114.43%,归属于上市公司股东的净利润同比下降 105.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 105.25%,基本每股收益同比下降 57.41%,主要原因见“(二)影响经营业绩的主要因素”。

深圳新星(603978)主营业务:铝晶粒细化剂、电池铝箔坯料、六氟磷酸锂的研发、生产和销售。

该股最近90天内无机构评级。

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