美团 2024 年半年报的分析与看法

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1个月前

美团2024年半年报表现出色,公司在核心业务上保持稳定增长,新业务减亏成效显著,组织架构调整和战略创新也为公司的发展带来了新的机遇。

(网经社讯)1. 整体业绩表现:

- 收入稳定增长:美团 2024 年上半年营收达到 1555.27 亿元,同比增长 22.9%。这显示出公司在整体业务上保持着良好的增长态势,在经济环境存在一定不确定性的情况下,仍能取得这样的成绩实属不易。两个季度的表现都较为稳定,第一季度营收 733 亿元,第二季度营收 822.5 亿元,为全年业绩奠定了较好的基础。

- 利润显著提升:上半年期内溢利为 167.2 亿元,盈利能力相比过去有了明显的增强。这一方面得益于收入的增长,另一方面也反映出公司在成本控制和运营效率提升方面取得了一定的成效。例如,在费用支出方面,除行政开支有一定增长外,销售及营销开支、研发开支同比变化不大,总体保持稳定。

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2. 分业务板块分析:

- 核心本地商业:

- 外卖及闪购业务:这是美团的核心业务之一,2024 年上半年继续保持良好的发展势头。即时配送总单量增长稳定,第二季度约为 62 亿单,同比增长 14.2%。随着消费者对即时配送需求的不断增加,外卖业务的市场规模仍在持续扩大。同时,闪购业务也在快速发展,越来越多的品类加入闪购,其单量增速是餐饮外卖的 3 倍以上,为公司带来了新的增长动力。

- 到店酒旅业务:尽管面临着市场竞争,但该业务依然表现强劲。第二季度订单量同比增长超过 60%,年度交易用户数也实现了较高的增长,年度活跃商家数创新高。这主要是因为消费者对本地服务的需求仍然强劲,美团在本地服务市场的各类场景中具有较强的供给优势,能够精准满足用户多元化的服务消费需求。

- 新业务:

- 减亏成效显著:新业务分部在 2024 年上半年取得了较好的进展,亏损幅度大幅收窄。第一季度经营亏损 28 亿元,环比去年四季度减少 41.6%;第二季度经营亏损 13 亿元,同比收窄 74.7%,环比一季度收窄 53.6%。这表明美团在新业务的运营和管理上进行了有效的调整和优化,业务模式逐渐成熟,未来有望实现盈利。

- 业务多元化拓展:美团在新业务领域不断探索和拓展,如美团优选、美团闪电仓、自营酒水即时零售品牌“歪马送酒”等业务都取得了一定的成绩。这些新业务的发展不仅为公司带来了新的收入来源,也有助于提升公司的综合竞争力。

3. 战略举措与创新:

- 组织架构调整:2024 年 2 月起,美团持续进行组织架构调整,整合到店、到家两个独立事业群和两个平台,并进一步提升科技与国际化相关业务的优先级。这一系列的调整使得公司的架构更加扁平,核心团队与一线距离更近,对市场的了解和响应速度更快,有利于及时捕捉用户和商户的需求变化,并迅速做出业务创新。

- 会员体系升级与交叉销售:打通了此前两大不同事业群之间的会员体系,推出“神会员”服务,并将其推广至到店业务。这一举措促进了不同服务类别间的交叉销售,提升了消费者的交易频率,同时也为商家带来了更多的订单和用户规模增长。

- 推进低价策略:面对消费者对价格的敏感度增加,美团推出了更多低价产品和服务,在到店、酒店和旅游业务等每个垂直类别中的客单价同比有所下降。这不仅满足了消费者对高性价比的需求,也带动了商家经营效率和规模效益的提升。

4. 面临的挑战与风险:

- 竞争压力:本地生活服务市场竞争日益激烈,抖音等竞争对手在该领域的不断发力,给美团带来了一定的挑战。抖音在本地生活服务方面的快速发展,可能会分流美团的部分用户和商家资源,美团需要不断提升自身的服务质量和竞争力,以应对竞争压力。

- 政策监管:随着外卖行业的快速发展,相关的政策监管也在不断加强。例如,对配送员的劳动权益保障、食品安全等方面的监管要求不断提高,这可能会增加美团的运营成本和管理难度。

- 业务拓展的不确定性:美团在新业务领域的拓展虽然取得了一定的成绩,但部分业务仍处于发展阶段,未来的发展前景存在一定的不确定性。例如,自营酒水即时零售品牌“歪马送酒”等业务需要不断探索和优化商业模式,以实现可持续的发展。

总体而言,美团 2024 年半年报表现出色,公司在核心业务上保持稳定增长,新业务减亏成效显著,组织架构调整和战略创新也为公司的发展带来了新的机遇。然而,美团也面临着激烈的竞争、政策监管等挑战,需要不断加强自身的竞争力和创新能力,以实现可持续的发展。

美团2024年半年报表现出色,公司在核心业务上保持稳定增长,新业务减亏成效显著,组织架构调整和战略创新也为公司的发展带来了新的机遇。

(网经社讯)1. 整体业绩表现:

- 收入稳定增长:美团 2024 年上半年营收达到 1555.27 亿元,同比增长 22.9%。这显示出公司在整体业务上保持着良好的增长态势,在经济环境存在一定不确定性的情况下,仍能取得这样的成绩实属不易。两个季度的表现都较为稳定,第一季度营收 733 亿元,第二季度营收 822.5 亿元,为全年业绩奠定了较好的基础。

- 利润显著提升:上半年期内溢利为 167.2 亿元,盈利能力相比过去有了明显的增强。这一方面得益于收入的增长,另一方面也反映出公司在成本控制和运营效率提升方面取得了一定的成效。例如,在费用支出方面,除行政开支有一定增长外,销售及营销开支、研发开支同比变化不大,总体保持稳定。

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2. 分业务板块分析:

- 核心本地商业:

- 外卖及闪购业务:这是美团的核心业务之一,2024 年上半年继续保持良好的发展势头。即时配送总单量增长稳定,第二季度约为 62 亿单,同比增长 14.2%。随着消费者对即时配送需求的不断增加,外卖业务的市场规模仍在持续扩大。同时,闪购业务也在快速发展,越来越多的品类加入闪购,其单量增速是餐饮外卖的 3 倍以上,为公司带来了新的增长动力。

- 到店酒旅业务:尽管面临着市场竞争,但该业务依然表现强劲。第二季度订单量同比增长超过 60%,年度交易用户数也实现了较高的增长,年度活跃商家数创新高。这主要是因为消费者对本地服务的需求仍然强劲,美团在本地服务市场的各类场景中具有较强的供给优势,能够精准满足用户多元化的服务消费需求。

- 新业务:

- 减亏成效显著:新业务分部在 2024 年上半年取得了较好的进展,亏损幅度大幅收窄。第一季度经营亏损 28 亿元,环比去年四季度减少 41.6%;第二季度经营亏损 13 亿元,同比收窄 74.7%,环比一季度收窄 53.6%。这表明美团在新业务的运营和管理上进行了有效的调整和优化,业务模式逐渐成熟,未来有望实现盈利。

- 业务多元化拓展:美团在新业务领域不断探索和拓展,如美团优选、美团闪电仓、自营酒水即时零售品牌“歪马送酒”等业务都取得了一定的成绩。这些新业务的发展不仅为公司带来了新的收入来源,也有助于提升公司的综合竞争力。

3. 战略举措与创新:

- 组织架构调整:2024 年 2 月起,美团持续进行组织架构调整,整合到店、到家两个独立事业群和两个平台,并进一步提升科技与国际化相关业务的优先级。这一系列的调整使得公司的架构更加扁平,核心团队与一线距离更近,对市场的了解和响应速度更快,有利于及时捕捉用户和商户的需求变化,并迅速做出业务创新。

- 会员体系升级与交叉销售:打通了此前两大不同事业群之间的会员体系,推出“神会员”服务,并将其推广至到店业务。这一举措促进了不同服务类别间的交叉销售,提升了消费者的交易频率,同时也为商家带来了更多的订单和用户规模增长。

- 推进低价策略:面对消费者对价格的敏感度增加,美团推出了更多低价产品和服务,在到店、酒店和旅游业务等每个垂直类别中的客单价同比有所下降。这不仅满足了消费者对高性价比的需求,也带动了商家经营效率和规模效益的提升。

4. 面临的挑战与风险:

- 竞争压力:本地生活服务市场竞争日益激烈,抖音等竞争对手在该领域的不断发力,给美团带来了一定的挑战。抖音在本地生活服务方面的快速发展,可能会分流美团的部分用户和商家资源,美团需要不断提升自身的服务质量和竞争力,以应对竞争压力。

- 政策监管:随着外卖行业的快速发展,相关的政策监管也在不断加强。例如,对配送员的劳动权益保障、食品安全等方面的监管要求不断提高,这可能会增加美团的运营成本和管理难度。

- 业务拓展的不确定性:美团在新业务领域的拓展虽然取得了一定的成绩,但部分业务仍处于发展阶段,未来的发展前景存在一定的不确定性。例如,自营酒水即时零售品牌“歪马送酒”等业务需要不断探索和优化商业模式,以实现可持续的发展。

总体而言,美团 2024 年半年报表现出色,公司在核心业务上保持稳定增长,新业务减亏成效显著,组织架构调整和战略创新也为公司的发展带来了新的机遇。然而,美团也面临着激烈的竞争、政策监管等挑战,需要不断加强自身的竞争力和创新能力,以实现可持续的发展。

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