雷递网 雷建平 8月28日
美团(股票代码:3690.HK)今日发布2024年第二季度及半年业绩报告。财报显示,美团2024年上半年营收为1555.27亿元,较上年同期的1265.82亿元增长22.9%。
美团2024年上半年经营利润为164.66亿元,较上年同期的83亿元增长98.4%;运营利润率为10.6%,上年同期的运营利润率为6.6%;期内盈利为167.2亿元,较上年同期的80.47亿元增长107.8%。
美团2024年上半年经调整EBITDA为230.68亿,较上年同期的139.44亿增长65.4%;经调整净利210.05亿,较上年同期的131.51亿元增长60.4%。
其中,美团2024年第二季度营收为822.51亿元,较上年同期的679.65亿元增长21%;经营利润为112.57亿元,较上年同期的47.13亿元增长138.8%;经营利润率为13.7%,上年同期的经营利润率为6.9%。
美团2024年第二季度期内利润为113.52亿元,较上年同期的46.89亿元增长142.1%;期内利润率为13.8%,上年同期为6.9%。
美团2024年第二季度经调整EBITDA为149.97亿元,较上年同期的76.82亿元增长95.2%;经调整净利为136.06亿元,较上年同期的76.6亿元增长77.6%;经调整净利率为16.5%,上年同期为11.3%。
2024年第二季度,美团年度活跃用户数和商家数再创历史新高,即时配送订单数达62亿单。
“本季度,本地商业市场进一步释放了巨大增长潜力,公司各项业务均实现健康增长。”美团CEO王兴表示,“美团作为领先的科技零售企业,将继续为消费者提供更具质价比的多元产品选择、更高效的即时配送服务,也坚定做好广大商家的数字化、智能化小帮手,用科技推动本地商业的效率提升,帮大家吃得更好,生活更好。”
Q2核心本地商业收入606.8亿 同比增18.5%
2024年以来,美团内部进行“公司组织继续迭代”,其中,2024年初,美团宣布将对组织架构进行调整,对原到家、到店事业群、基础研发平台及美团平台进行整合,由王莆中负责。上述业务被命名为“核心本地商业”板块。
近期,美团的SaaS、骑行、充电宝等业务合并成为“软硬件服务”,由张川负责;快驴、小象、优选等业务合并成为“食杂零售”,由郭万怀负责;境外业务正式更名为Keeta,由仇广宇负责。
财报显示,美团2024年第二季度来自核心本地商业的收入为606.82亿元,较上年同期的512亿元增长18.5%。
其中,美团核心本地商业2024年第二季度来自配送服务营收为230亿元,佣金收入为221.1亿元,在线营销服务营收为122.63亿元,其他服务及销售(包括利息收入)为32.89亿元。
美团核心本地商业2024年第二季度经营利润为152亿元,较上年同期的111.39亿元增长36.8%,经营利润率于第二季度同比提升3.3个百分点至25.1%。
美团称,2024年第二季度持续优化平台供给,年度交易用户的年均交易频次实现了自2020年年中以来15个季度的持续增长。
打通吃喝玩乐服务的“神会员”于本季度开启试点,并于7月完成了各类消费场景全覆盖。截至7月初,参与“神会员”的商家数已达500万家。
本季度,美团团购拓展到更多物美价廉的产品和服务品类。在二季度众多假日消费及营销活动的刺激下,消费者对“美团团购,店好多,省好多”的品牌心智明显加强。其中,休闲娱乐类产品的GTV和订单量实现同比双增长。
美团外卖“品牌卫星店”本季度迎来了老乡鸡、海底捞等品牌的加盟,为更多商家提供佣金返还、流量扶持、运营指导等多项服务。截至6月底,已有120个品牌在全国累计开出超800家卫星店。
美团闪电仓通过提供在线运营、定价策略、流量支持和履约服务等措施,全链路帮助商家经营提质增效,本季度拓展到更多地区。美团医药也在8月发布了全新数字化解决方案“HEALTH”经营增长模型。此外,美团医药的线上医保购药服务已在北京、上海、深圳、广州、青岛等多个城市开通,覆盖数十家连锁药店品牌。
得益于传统消费旺季的到来,美团到店酒旅业务再次实现稳健增长,订单量同比增长60%以上,年度交易用户数同比增长近35%。
Q2新业务收入215.7亿 同比增28.7%
美团2024年第二季度来自新业务的收入为215.7亿元,较上年同期的167.65亿元增长28.7%。
其中,美团新业务2024年第二季度来自佣金的收入为7.16亿元,来自在线营销业务的营收为9711.5万元,来自其他服务及销售(包括利息收入)为207.55亿元。
美团新业务2024年第二季度运营亏损为13.14亿元,较上年同期的运营亏损51.92亿元收窄74.7%,经营亏损率环比改善8.7个百分点至6.1%。
美团称,2024年第二季度通过提升产品质量和加强供应商合作,提高了美团优选的运营效率,从而提升了件均价和商品加价率。我们进一步加强履约能力,提高营销效率,优化资源配置,使得亏损环比、同比都大幅收窄。小象超市在商品、运营和履约方面也取得进展,效率不断提升。
其他新业务方面,包括B2B餐饮供应链服务、餐饮管理系统、共享单车及充电宝等在内均实现健康增长和效率提升。
Q2研发开支53亿
美团2024年第二季度销售成本为484亿元,较上年同期的426亿元增长13.6%,占收入百分比由62.6%同比减少3.8个百分点至58.8%。
美团2024年第二季度销售及营销开支为148亿元,同比保持稳定。占收入百分比由21.4%同比下降3.4个百分点至18.0%,主要是营销策略优化导致交易用户激励、推广及广告开支占收入百分比下降所致。
美团2024年第二季度研发开支为53亿元,同比保持稳定。占收入百分比由8.0%同比下降1.5个百分点至6.5%,是经营杠杆作用改善所致。
美团2024年第二季度一般及行政开支为27亿元,较上年同期的21亿元增长26%。
美团CFO陈少晖表示:“今年上半年,以‘吃住行游购娱’为代表的本地商业领域受益于传统消费旺季,美团充分发挥在供需两端的整体优势,用更多元的供给,满足了更多新需求。未来,美团将继续围绕‘零售+科技’战略,推动零售行业数字化升级,为产业上下游创造价值。”
———————————————
雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。
雷递网 雷建平 8月28日
美团(股票代码:3690.HK)今日发布2024年第二季度及半年业绩报告。财报显示,美团2024年上半年营收为1555.27亿元,较上年同期的1265.82亿元增长22.9%。
美团2024年上半年经营利润为164.66亿元,较上年同期的83亿元增长98.4%;运营利润率为10.6%,上年同期的运营利润率为6.6%;期内盈利为167.2亿元,较上年同期的80.47亿元增长107.8%。
美团2024年上半年经调整EBITDA为230.68亿,较上年同期的139.44亿增长65.4%;经调整净利210.05亿,较上年同期的131.51亿元增长60.4%。
其中,美团2024年第二季度营收为822.51亿元,较上年同期的679.65亿元增长21%;经营利润为112.57亿元,较上年同期的47.13亿元增长138.8%;经营利润率为13.7%,上年同期的经营利润率为6.9%。
美团2024年第二季度期内利润为113.52亿元,较上年同期的46.89亿元增长142.1%;期内利润率为13.8%,上年同期为6.9%。
美团2024年第二季度经调整EBITDA为149.97亿元,较上年同期的76.82亿元增长95.2%;经调整净利为136.06亿元,较上年同期的76.6亿元增长77.6%;经调整净利率为16.5%,上年同期为11.3%。
2024年第二季度,美团年度活跃用户数和商家数再创历史新高,即时配送订单数达62亿单。
“本季度,本地商业市场进一步释放了巨大增长潜力,公司各项业务均实现健康增长。”美团CEO王兴表示,“美团作为领先的科技零售企业,将继续为消费者提供更具质价比的多元产品选择、更高效的即时配送服务,也坚定做好广大商家的数字化、智能化小帮手,用科技推动本地商业的效率提升,帮大家吃得更好,生活更好。”
Q2核心本地商业收入606.8亿 同比增18.5%
2024年以来,美团内部进行“公司组织继续迭代”,其中,2024年初,美团宣布将对组织架构进行调整,对原到家、到店事业群、基础研发平台及美团平台进行整合,由王莆中负责。上述业务被命名为“核心本地商业”板块。
近期,美团的SaaS、骑行、充电宝等业务合并成为“软硬件服务”,由张川负责;快驴、小象、优选等业务合并成为“食杂零售”,由郭万怀负责;境外业务正式更名为Keeta,由仇广宇负责。
财报显示,美团2024年第二季度来自核心本地商业的收入为606.82亿元,较上年同期的512亿元增长18.5%。
其中,美团核心本地商业2024年第二季度来自配送服务营收为230亿元,佣金收入为221.1亿元,在线营销服务营收为122.63亿元,其他服务及销售(包括利息收入)为32.89亿元。
美团核心本地商业2024年第二季度经营利润为152亿元,较上年同期的111.39亿元增长36.8%,经营利润率于第二季度同比提升3.3个百分点至25.1%。
美团称,2024年第二季度持续优化平台供给,年度交易用户的年均交易频次实现了自2020年年中以来15个季度的持续增长。
打通吃喝玩乐服务的“神会员”于本季度开启试点,并于7月完成了各类消费场景全覆盖。截至7月初,参与“神会员”的商家数已达500万家。
本季度,美团团购拓展到更多物美价廉的产品和服务品类。在二季度众多假日消费及营销活动的刺激下,消费者对“美团团购,店好多,省好多”的品牌心智明显加强。其中,休闲娱乐类产品的GTV和订单量实现同比双增长。
美团外卖“品牌卫星店”本季度迎来了老乡鸡、海底捞等品牌的加盟,为更多商家提供佣金返还、流量扶持、运营指导等多项服务。截至6月底,已有120个品牌在全国累计开出超800家卫星店。
美团闪电仓通过提供在线运营、定价策略、流量支持和履约服务等措施,全链路帮助商家经营提质增效,本季度拓展到更多地区。美团医药也在8月发布了全新数字化解决方案“HEALTH”经营增长模型。此外,美团医药的线上医保购药服务已在北京、上海、深圳、广州、青岛等多个城市开通,覆盖数十家连锁药店品牌。
得益于传统消费旺季的到来,美团到店酒旅业务再次实现稳健增长,订单量同比增长60%以上,年度交易用户数同比增长近35%。
Q2新业务收入215.7亿 同比增28.7%
美团2024年第二季度来自新业务的收入为215.7亿元,较上年同期的167.65亿元增长28.7%。
其中,美团新业务2024年第二季度来自佣金的收入为7.16亿元,来自在线营销业务的营收为9711.5万元,来自其他服务及销售(包括利息收入)为207.55亿元。
美团新业务2024年第二季度运营亏损为13.14亿元,较上年同期的运营亏损51.92亿元收窄74.7%,经营亏损率环比改善8.7个百分点至6.1%。
美团称,2024年第二季度通过提升产品质量和加强供应商合作,提高了美团优选的运营效率,从而提升了件均价和商品加价率。我们进一步加强履约能力,提高营销效率,优化资源配置,使得亏损环比、同比都大幅收窄。小象超市在商品、运营和履约方面也取得进展,效率不断提升。
其他新业务方面,包括B2B餐饮供应链服务、餐饮管理系统、共享单车及充电宝等在内均实现健康增长和效率提升。
Q2研发开支53亿
美团2024年第二季度销售成本为484亿元,较上年同期的426亿元增长13.6%,占收入百分比由62.6%同比减少3.8个百分点至58.8%。
美团2024年第二季度销售及营销开支为148亿元,同比保持稳定。占收入百分比由21.4%同比下降3.4个百分点至18.0%,主要是营销策略优化导致交易用户激励、推广及广告开支占收入百分比下降所致。
美团2024年第二季度研发开支为53亿元,同比保持稳定。占收入百分比由8.0%同比下降1.5个百分点至6.5%,是经营杠杆作用改善所致。
美团2024年第二季度一般及行政开支为27亿元,较上年同期的21亿元增长26%。
美团CFO陈少晖表示:“今年上半年,以‘吃住行游购娱’为代表的本地商业领域受益于传统消费旺季,美团充分发挥在供需两端的整体优势,用更多元的供给,满足了更多新需求。未来,美团将继续围绕‘零售+科技’战略,推动零售行业数字化升级,为产业上下游创造价值。”
———————————————
雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。